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茂名電白會計培訓

發表于:2022-01-04 12:58:36 分類:會計實操培訓

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已認證的發票當月沒抵扣怎樣處理

已認證發票,必須先做進項稅額抵扣的賬務處理,也就是正常抵扣:

借:原材料(或固定資產)

應交稅費-應交增值稅-進項稅額

貸:銀行存款(或應付賬款)

所有的進項記入"應交稅費-應交增值稅"賬簿的借方,而所有的銷項記入"應交稅費-應交增值稅"賬簿的貸方,借、貸方相抵.如果余額在貸方說明有應交納增值稅,如果余額在借方.說明進項稅額大于銷項稅額,余額為留抵稅額,留待下期抵扣。

如果發票認證了而又不做進項稅額抵扣賬務處理,按規定視同你放棄了進項稅額抵扣的權利。

國稅函[2009]617號 國家稅務總局關于調整增值稅扣稅憑證抵扣期限有關問題的通知:一、增值稅一般納稅人取得2010年1月1日以后開具的增值稅專用發票、公路內河貨物運輸業統一發票和機動車銷售統一發票,應在開具之日起180日內到稅務機關辦理認證,并在認證通過的次月申報期內,向主管稅務機關申報抵扣進項稅額。

當月內的未申報的發票如何處理

如果是認證當月發現申報表未報,可以與稅務專管員聯系,重新提交申報表,逾期提交申報表,會被要求繳納一定金額的滯納金。

跨月未申報的按照未申報原因可以分為兩種:

如果是跨月未申報,那就要清楚未申報的原因,是客觀原因,還是公司或財務人員的主觀原因造成的未申報。

(一)客觀原因

如果是客觀原因,比如自然災害、辦稅人員傷亡、突發疾病或擅自離職等等,這些原因可以想稅務局寫清書面的情況說明,并申請補申報。

(二)主觀原因

如果是辦稅人員的主觀原因,比如忘記了或者申報漏了等等,這種情況已認證的可抵扣發票就不能補申報。

在平時的工作中對于可抵扣的進項發票要引起注意,從進項發票開發票日開始算起的360天內必須抵扣,一般是每月15日以前要進行納稅申報。

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