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蘇州實操會計培訓

發表于:2022-01-05 18:20:55 分類:會計實操培訓

蘇州實操會計培訓,會計建議至少提前3個月時間來準備。下面為大家分享一些會計知識。

普票跨月怎么作廢

1、增值稅普通發票跨月是不能作廢的.但可以開具紅字發票沖減,再開蘭字發票.如果是退貨則不用開蘭字票。

2、發票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中,所開具和收取的業務憑證,是會計核算的原始依據。

單位、個人在購銷商品、提供或者接受經營服務以及從事其他經營活動中,應當按照規定開具、使用、取得發票。

跨月的普通發票作廢具體步驟是什么?

據《國家稅務總局關于修訂<增值稅普通發票使用規定>的通知》(國稅發〔2006〕156號)規定, "第十三條 一般納稅人在開具普通發票當月,發生銷貨退回、開票有誤等情形,收到退回的發票聯、抵扣聯符合作廢條件的,按作廢處理;開具時發現有誤的,可即時作廢."

作廢普通發票須在防偽稅控系統中將相應的數據電文按'作廢'處理,在紙質普通發票(含未打印的普通發票)各聯次上注明'作廢'字樣,全聯次留存。

1、用票單位和個人開發票后,如果發生銷貨退回需開紅字發票的,必須收回原發票并注明"作廢"字樣或者取得對方的有效憑證。

2、開具發票時發生錯誤、誤填等情況需要重開發票的,可以在原發票上注明"作廢"字樣后,重新開具.同時,如果專用發票開具后因購貨方不索取而成為廢票的,也應該按填寫有誤辦理。

3、發生銷售折讓的,在收回原發票并注明"作廢"字樣后,重新開具銷售發票;需要注意的是,開具專用發票填寫有誤的,應當另行開具,并在誤填的專用發票上注明"誤填作廢"四個字。

普票跨月怎么作廢?增值稅普通發票和專用發票隔月都不允許作廢的,如果當時開錯了,在次月只能開具負數發票.不同的是專用發票開具負數發票的時候需要到稅局開具"開具紅字增值稅專用發票通知單",而普通發票開具負數發票的時候在電腦開票系統中直接開具就行。

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