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蕪湖恒企會計培訓(xùn)

發(fā)表于:2022-01-20 08:27:14 分類:會計實(shí)操培訓(xùn)

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稅控盤年費(fèi)怎么申報

支出發(fā)生時:

借:管理費(fèi)用

貸:庫存現(xiàn)金

抵減時:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

貸:管理費(fèi)用

申報時需要填寫兩張報表:附表四和增值稅減免稅申報明細(xì)表。

企業(yè)購買稅控盤和支付維護(hù)費(fèi)的費(fèi)用,抵稅時申報表如何填

1.增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄"應(yīng)納稅額減征額".當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄"應(yīng)納稅額"與第21欄"簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額"之和時,按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄"應(yīng)納稅額"與第21欄"簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額"之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.同時還應(yīng)填寫附表四和增值稅減免稅申報明細(xì)表.當(dāng)期備案的需要填寫"本期發(fā)生額"."本期實(shí)際抵減稅額"填寫本期需要抵減的稅額,不能大于主表19欄與第21欄之和.未抵減部分填入"期末余額"結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

2.小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值納稅申報表(適用小規(guī)模納稅人)》第16欄"本期應(yīng)納稅額減征額".當(dāng)本期減征額小于或等于第15欄"本期應(yīng)納稅額"時,按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第15欄"本期應(yīng)納稅額"時,按本期第15欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.同時,還應(yīng)填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表.當(dāng)期備案的需要填寫"本期發(fā)生額"."本期實(shí)際抵減額"填寫本期需要抵減的稅額,不能大于主表15欄本期應(yīng)納稅額.未抵減部分填入"期末余額"結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

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