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新余會計培訓學校

發表于:2022-01-26 19:52:08 分類:會計實操培訓

新余會計培訓學校,參加培訓一定要選擇靠譜的機構。下面為大家分享一些會計實操知識。

沒認證的進項票怎么做賬

如果說有開銷項發票但是并沒有進行認證抵扣,那么在第二個月納稅申報之前都是可以在網上進行勾選確認認證的,如果沒有進行網上勾選確認的話,那么就要按照銷項稅額繳納增值稅了,所以,敲黑板劃重點,大家以低昂要在此月前在網上進行勾選確認認證。

我們可以在下個月再把抵扣聯認證給抵扣掉,在入增值稅專用發票的憑證時候,吧進項稅額計入"應繳稅費"這一科目當中就可以了.其中的會計分錄如下所示。

這里的"借"是值得原材料或者說是庫存商品,"貸"指的是應付賬款或者是應付貸款.在次月吧抵扣聯抵扣以后,就可以把待抵扣的進項稅轉入進行稅額當中就可以了,在這項工作當中,財務人員一定要牢記一項原則,那就是"有借必有貸借貸必相等",記住這樣一項原則以后,所有的問題都可以迎刃而解了。

認證后的發票報稅不抵扣怎么做賬?

1、收到進項:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅)。

2、開出增值稅發票:

貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅),銷項 - ?進項 ?= 本月應該交稅金(銷項和進項在"應交稅費-應交增值稅"一個賬戶上,余額可能是正數或負數.月末都要將余額轉入:應交稅費-未交增值稅,月末,應交稅費-應交增值稅 科目余額應該是0)。

3、如果,月末《應交稅費-應交增值稅》科目余額是正數(余額在貸方)則:

借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)

貸:應交稅費-未交增值稅。

4、如果,月末《應交稅費-應交增值稅》科目余額是負數做相反分錄,如果月末《應交稅費-未交增值稅》余額在借方說明該余額要下月留抵;如果月末《應交稅費-未交增值稅》余額在貸方說明該余額就是本月要交稅的數額。

5、交稅后:

借:應交稅費-未交增值稅-已交增值稅

貸:銀行存款。

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