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南村會計培訓

發表于:2022-01-28 10:02:38 分類:會計實操培訓

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出差餐費專票可以抵扣嗎

根據《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》的規定:下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣:用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產和不動產;購進的旅客運輸服務、貸款服務、餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務;納稅人的交際應酬消費屬于個人消費。

實際工作中,單位業務人員出差的時候,發生住宿費和餐飲費的時候,如果自己的企業是小規模納稅人,小規模納稅人不涉及抵扣的問題,可以讓對方直接開具增值稅普通發票就行。如果自己的企業是一般納稅人,可以要求對方把住宿費和餐飲費開兩張發票,住宿費開具贈送專用發票,餐飲費不能抵扣,開具增值稅普通發票就行了,如果對方閑麻煩,不愿開兩張發票,只開具一張增值稅專用發票,那么會計把發票認證后,不要忘記把餐飲費的進項稅額轉出。

在單位的會計,要告訴業務員自己企業是一般納稅人還是小規模納稅人,哪些情況需要增值稅專用發票,哪些情況不需要專用發票,大體上跟業務交待一下,這樣也有利于自己會計的工作。在實際工作的過程中,有些單位為了增加企業的進項抵扣稅額,業務員在同一個酒店發生的住宿費和餐飲費,因為餐飲費不能抵扣,住宿費可以抵扣,所以有很多單位會讓對方統統開成住宿費,這樣可以讓企業增加更多的進項稅額,還有的將餐飲費的發票開成會議費,這些都是不允許的。

餐費記入相應科目的具體分錄如下:

1、用于業務招待餐費

借:管理費用---業務招待費

貸:現金或銀行存款

2、用于職工工作餐費

借:應付福利費

貸:現金或銀行存款

3、職工出差餐費(按報銷標準)

借:管理費用--差旅費

貸:現金

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