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會計培訓浙江省

發表于:2022-01-28 13:37:35 分類:會計實操培訓

會計培訓浙江省,中華有完善的授課體系和專業的授課質量。接著為大家分享一些會計實操知識。

旅游業的增值稅稅負率怎么算

一般增值稅的稅負率是銷售總額的1%。對小規模納稅人來說,稅負率就是征收率:商業4%,工業現統一按3%征收。對一般納稅人來說,由于可以抵扣進項稅額,稅負率就不是17%或13%,而是遠遠低于該比例。

具體計算:

(一)先確定你所要計算稅負率的期間:按月,按季度,按年;這根據所要數據的具體要求來定。

(二)確定好期間后,將該期間的應繳的增值稅額匯總相加。

(三)再講該期間的不含稅銷售收入(主營業務收入)相加。

(四)最后帶入公式:稅負率=當期應納增值稅÷當期應稅銷售收入,得出稅負。其中:

當期應納增值稅=當期銷項稅額-實際抵扣進項稅額

實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額

【注意】

(一)對于生產型出口企業,需要分清各種情況選定計算公式。

1.對于免抵退稅出口企業來說,增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應納稅額)÷(當期應稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)×100%。

其中,進項稅額應為:進項稅額-進項稅額轉出+出口貨物進項轉出

2.另有一種計算方法,增值稅稅負率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應稅貨物及勞務銷售額(不包括免稅貨物及勞務銷售額)+免抵退銷售額]}×100%。

其中,期初期末留抵均為:增值稅納稅申報表上的留抵數-下期(下年度)申報表當月免抵退貨物應退稅額。

對于自營出口的生產企業來說,增值稅稅負率=(內銷銷項+免抵退銷售額×征收率-進項稅額)÷(免抵退銷售額+內銷銷售額)×100%。

影響因素

一、如果銷售價格降低,你可以比較一段時期內的銷售價格走勢,并說明為什么銷售價格會降低的原因。比如季節性、供大于求、商業競爭激烈等等。

二、進貨價格上漲,進貨價格上漲,可以抵扣的進項稅額也會增加,這樣,銷項稅減進項稅的差額也就少了,稅負率就降低了。

三、一個時期內的進貨多,銷售少,抵扣的進項稅多,銷項稅少,也會降低這個時期的稅負率。

四、影響增值稅稅負的因素還包括企業的銷售策略。基本的營銷策略有兩種:

一種是推動式。方式的特點是給予經銷商大的折扣、優惠、返點、獎勵,靠經銷商來推動市場。

另一種是拉動式。方式特點是通過品牌運作、廣告投入、營銷活動使最終消費者對產品認同、產生好感,拉動市場,對經銷商沒有特別的獎勵和優惠。

內銷企業某時期增值稅稅負率=當期各月應納稅額累計數÷當期應稅銷售收入累計數。

這里的月“應納稅額”即為每月《增值稅納稅申報表》應納稅額合計數。

月“應稅銷售收入”=每月《增值稅納稅申報表》中按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額+按簡易征收辦法征稅貨物銷售額。

旅游業的增值稅稅負率怎么算?小編對這一問題給大家帶來的介紹就到這里了,伴隨著營改增的全面實施,算好企業的增值稅稅負率將變得越來越重要。企業財務人員要與時俱進,及時領會并運用財務核算的新規則,以便更好地做好財稅工作。

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