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沒有計提12月底企業(yè)所得稅怎么辦,關于企業(yè)所得稅的問題一直是各位會計們關注的,本文數(shù)豆子為大家整理了相關內(nèi)容,一起來看看。
沒有計提12月底企業(yè)所得稅怎么辦?
可以補提。如果還沒辦理匯算,可以直接記入上期的所得稅費用。
這塊我認為是預繳的所得稅,當以后有利潤的時候可以扣抵,目前應作為遞延資產(chǎn)入賬。
1。借:應交稅金-應交企業(yè)所得稅,貸:銀行(現(xiàn)金);
2.借:遞延資產(chǎn)-遞延所得稅,貸:應交稅金-應交企業(yè)所得稅。由于目前所得稅費用為0,所以第2筆分錄中沒有出現(xiàn)“所得稅”科目。當以后有利潤時,可以轉(zhuǎn)回遞延資產(chǎn)。即做“遞延資產(chǎn)”的相反方向。
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企業(yè)所得稅沒有計提怎么辦?
補計提即可借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:所得稅費用上交借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸:銀行存款
上年沒有計提所得稅本年繳納時如何處理?
你必須要在12月份補提的。
否則只能按前期重大會計差錯更正處理,調(diào)整2011年財務報表的期初數(shù)。
數(shù)豆子提供沒有計提12月底企業(yè)所得稅怎么辦的內(nèi)容就是上面這些,補提的做法有多樣,如果是上年度沒有,那么處理又不一樣,本文僅作參考。
以上就是關于沒有計提12月底企業(yè)所得稅怎么辦的詳細介紹,更多與企業(yè)所得稅有關的內(nèi)容,請繼續(xù)關注數(shù)豆子,希望本文對你有所幫助。
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