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跨年紅字發(fā)票賬務(wù)處理怎么辦,關(guān)于紅字發(fā)票的問題一直是各位會計們關(guān)注的,本文數(shù)豆子為大家整理了相關(guān)內(nèi)容,一起來看看。
跨年紅字發(fā)票賬務(wù)處理怎么辦?
答:根據(jù)發(fā)票的開具規(guī)則,在銷售方或服務(wù)提供方在預(yù)收款時開具的發(fā)票也是合法的。因此,我們首先需要對發(fā)票對應(yīng)的經(jīng)濟事項分清楚,看是不是屬于預(yù)付款的性質(zhì)。如果屬于預(yù)付款性質(zhì)的發(fā)票,即便是跨年了,也是可以的。
而對于存貨,即使收到發(fā)票也并不意味著馬上可以稅前扣除,因為存貨必須要經(jīng)過入庫、領(lǐng)用、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)后才可以在稅前扣除。如果發(fā)票是上年的,但是存貨在次年才完成入庫等程序,當(dāng)然上年的發(fā)票也是可以做在次年的。比
因此,對于跨年紅字發(fā)票的賬務(wù)處理,數(shù)豆子給您整理了如下:
1摘要記錄:1月份紅字發(fā)票(沖掉12月某某憑證的銷售票 )
借:銀行存款 負數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負數(shù)
2摘要記錄:調(diào)整11年度損益
借:主營業(yè)務(wù)收入 正數(shù)(是退票的不含稅數(shù))
貸:以前年度調(diào)整損益 正數(shù)(是退票的不含稅數(shù))
借:以前年度調(diào)整損益 正數(shù)(是退票的不含稅數(shù))
貸:未分配利潤 正數(shù)(是退票的不含稅數(shù))
3摘要記錄:調(diào)整11年度結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:以前年度調(diào)整損益 (根據(jù)11年12月當(dāng)時的結(jié)轉(zhuǎn)成本)
貸:主營業(yè)務(wù)成本 (根據(jù)11年12月當(dāng)時的結(jié)轉(zhuǎn)成本)
借:未分配利潤 (根據(jù)11年12月當(dāng)時的結(jié)轉(zhuǎn)成本)
貸:以前年度調(diào)整損益 (根據(jù)11年12月當(dāng)時的結(jié)轉(zhuǎn)成本)
4摘要記錄:12年1月退票重開收入
借:銀行存款 正數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入 正數(shù)
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 正數(shù)
結(jié)轉(zhuǎn)成本(略)
應(yīng)該注意你11年的退票是否產(chǎn)生增值稅額和所得稅額,如果產(chǎn)生還需調(diào)整!
退票發(fā)生在次月以后的專用增值稅發(fā)票,需要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)所的要求辦理紅字退票手續(xù)!
看完了本篇文章,對于跨年紅字發(fā)票的賬務(wù)處理您是否掌握了呢?如果你還有什么不明白的地方,可以咨詢數(shù)豆子的在線老師哦!
以上就是關(guān)于跨年紅字發(fā)票賬務(wù)處理怎么辦的詳細介紹,更多與紅字發(fā)票有關(guān)的內(nèi)容,請繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子,希望本文對你有所幫助。
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