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企業(yè)預繳電費會計分錄怎么寫

  • 發(fā)表于:2021-01-20 11:02:15
  • 分類:會計實務
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企業(yè)預繳電費會計分錄怎么寫?

預繳電費時:

借:其他應付款-電費

貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款

收到電費發(fā)票時:

借:管理費用或營業(yè)費用或制造費用

貸:其他應付款-電費

預繳稅款該怎樣做會計分錄?

轉(zhuǎn)出多交增值稅的會計處理

(1)當月發(fā)生的應交未交增值稅額:

借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應交稅費--未交增值稅

(2)未交增值稅在以后月份上交時:

借:應交稅費--未交增值稅

貸:銀行存款

月未,如果企業(yè)"應交稅費--應交增值稅"科目是借方余額,那么,這時就要用這個余額與本期的"應交稅費--應交增值稅(已交稅金)"科目作比較了。

這里能轉(zhuǎn)入借方"未交增值稅"的金額只能是當期的"應交稅費-應交增值稅"借方余額與當期的"應交稅費-應交增值稅(已交稅金)"中的較小值。

因為:企業(yè)能向稅務機關(guān)要求退的稅金應該是企業(yè)當期已經(jīng)實際交納的"已交稅金",如果企業(yè)當期沒有"已交稅金",但有"應交稅費-應交增值稅"的借方余額。

只能說明企業(yè)的當期進項稅大大超過銷項稅而已,并不是說企業(yè)多預交了稅款,所以,這種情況下,你應該是留在下期抵扣,而不是說國家要退稅款給你的。

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