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紅字發(fā)票大于收入如何報(bào)稅?
紅字發(fā)票大于收入,出現(xiàn)負(fù)的金額和稅額,填報(bào)增值稅申報(bào)表時:
在“未開具發(fā)票”欄填列和負(fù)數(shù)金額、稅額相等的數(shù)字--即做“無票收入”,讓當(dāng)月的申報(bào)數(shù)為零,等以后開具發(fā)票時,再沖回就行了。
開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票報(bào)稅時怎么扣除負(fù)數(shù)部分?
銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票也稱紅字發(fā)票,紅字發(fā)票開出后,應(yīng)該入賬編制會計(jì)憑證,紅字沖減當(dāng)期收入和應(yīng)交稅金的銷項(xiàng)稅。
當(dāng)月正常結(jié)賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金(如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)),正常結(jié)轉(zhuǎn)收入。
次月申報(bào)的時候,只需要按照賬面的收入數(shù)進(jìn)行申報(bào),填寫增值稅申報(bào)表(一)收入表,收入數(shù)據(jù)填寫收入當(dāng)月的賬面數(shù)即可(因?yàn)橘~面數(shù)已經(jīng)扣除紅字發(fā)票部分的收入),這時候銷項(xiàng)稅會自動計(jì)算,計(jì)算出來的銷項(xiàng)稅同樣已經(jīng)包含了紅字發(fā)票的稅金影響。
總體來說,只要你的紅字發(fā)票當(dāng)月入賬,那么只要按照賬面收入正常申報(bào)即可。不需要再申報(bào)時做特殊處理或特殊計(jì)算。
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