-
費(fèi)用報銷單一頁寫不完怎么辦,在會計行業(yè)經(jīng)常會遇到此類問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
【問題】
費(fèi)用報銷單一頁寫不完怎么辦?
【答案】
費(fèi)用報銷單一張寫不完就用兩張寫,如果都做在一張記賬憑證里,前面的可以不寫合計數(shù),劃線處理,這樣避免他人修改。最后一張寫合計數(shù),原借款金額也只寫在最后一張。但這樣處理要給這組報銷單編號(如1/6,2/6,3/6等),記賬憑證右上角的原始憑證份數(shù)上也應(yīng)注明“6”。
費(fèi)用報銷單一頁寫不完相關(guān)閱讀
費(fèi)用報銷單填寫規(guī)范:
費(fèi)用報銷單填寫與票據(jù)粘貼說明
為規(guī)范和統(tǒng)一費(fèi)用報銷單的填寫及票據(jù)粘貼,使各位同事能夠正確、規(guī)范地填寫報銷單及票據(jù)粘貼,快捷地報銷各種費(fèi)用,請各位同事按照以下說明執(zhí)行,如有不明白或需改進(jìn)之處請向財務(wù)部咨詢或建議。
一、報銷單填寫說明
1、報銷單填寫要字跡工整、清晰,金額不得涂改,凡需填寫大小寫金額的單據(jù),大小寫金額必須相符,相關(guān)內(nèi)容填寫完整。
2、費(fèi)用報銷單必須用藍(lán)、黑鋼筆或簽字筆書寫,不可使用圓珠筆或鉛筆書寫。
3、在“報銷部門”處填寫所屬的部門,如行政人事部、品質(zhì)部等。
4、日期如實(shí)填寫報銷時的日期,“單據(jù)及附件頁數(shù)“填寫發(fā)票與收據(jù)張數(shù)。
5、“用途” 此處填寫費(fèi)用支出的用途,按不同項(xiàng)目分列填寫,在“備注”欄可以填寫詳細(xì)內(nèi)容。
6、“金額”此處填寫實(shí)際發(fā)生金額。
7、“合計”各項(xiàng)費(fèi)用合計填寫阿拉伯?dāng)?shù)字,前面加上人民幣符號“?”。
8、“合計”此行上方有空欄的,由左下方斜向上劃對角直線注銷。
9、“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數(shù)時需在萬字前 畫圈,圈內(nèi)打叉,以此類推,若千位數(shù)有數(shù)值,而百位數(shù)為零,需在百位數(shù)前寫零。如:合計金額405.40元,在此行填寫為:肆 角 零 分。
10、在費(fèi)用報銷單右下角的“報銷人”處由報銷人簽字,如果現(xiàn)金報銷在領(lǐng)取現(xiàn)金時簽字;如果轉(zhuǎn)賬報銷則需要遞交報銷單時先簽字。
11、“原借款”與“應(yīng)退(補(bǔ))款”處,只有在屬于沖銷借款時才填寫。 拾萬仟 肆 佰 零 拾 伍 元
12、人民幣大寫字樣:零 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾
二、票據(jù)粘貼說明
1、所附發(fā)票應(yīng)真實(shí)、合法,抬頭應(yīng)為公司的全稱,不要簡寫或漏字多字。
2、票據(jù)粘貼在粘貼單上,用膠水粘貼。票據(jù)粘貼要求平整不要遮蓋左邊裝訂線,票據(jù)粘貼順序和報銷單封面所列的項(xiàng)目順序一致。
3、發(fā)票由后往前貼,先貼小張的,后貼大張的發(fā)票;小張發(fā)票在下,大張發(fā)票在上。
4、如果發(fā)票較多,要分門別類,按規(guī)格大小統(tǒng)計一起粘貼。加油票、車票等要分好類別,先小后大粘貼。
5、盡量把發(fā)票貼均勻,平整,以便財務(wù)部裝訂成冊。
- 上一篇:公司被整體收購如何賬務(wù)處理
- 下一篇:收到紅字發(fā)票做賬分錄怎么寫
-
差旅費(fèi)報銷單的填寫方法
差旅費(fèi)報銷單是特殊形式的原始憑證報銷單,是為更好地反映差旅費(fèi)的支出情況設(shè)計的一種表格。對此,數(shù)豆子給您整理了以下填寫方法:3、公出日期、地點(diǎn)及費(fèi)用發(fā)生情況:屬于差旅費(fèi)報銷的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
-
快遞費(fèi)的報銷要什么憑證才能報銷
經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報告時,審核人應(yīng)退回報銷單據(jù)。財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi),對各項(xiàng)報銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審
-
報銷餐費(fèi)屬于什么費(fèi)用
報銷餐費(fèi)屬于什么費(fèi)用,數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容如下。報銷餐費(fèi)屬于什么費(fèi)用加班餐費(fèi)報銷計入什么費(fèi)用1、使用原企業(yè)會計制度:員工聚餐,加班,活動發(fā)生的餐費(fèi),應(yīng)該記入"管理費(fèi)用--福利
-
發(fā)票未報銷可以先認(rèn)證嗎
發(fā)票未報銷可以先認(rèn)證嗎,在會計行業(yè)經(jīng)常會遇到此類問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。借:原材料、庫存商品或有關(guān)成本費(fèi)用科目借:其他應(yīng)收款--待抵扣稅金貸:現(xiàn)金、
-
公司內(nèi)部審計職員報銷發(fā)票怎么處理
公司內(nèi)部審計職員報銷發(fā)票怎么處理,經(jīng)常有小伙伴遇到這個問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。從會計系統(tǒng)導(dǎo)出費(fèi)用科目下面的所有明細(xì)賬,按照二級或者三級科目進(jìn)行歸類
-
老板報銷差旅費(fèi)怎么做賬
老板報銷差旅費(fèi)怎么做賬,最近很多小伙伴關(guān)注這個問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。實(shí)務(wù)中,一般也沒什么手續(xù),因?yàn)樨攧?wù)上的工作人員一般是老板信任的人,原則上不會
-
單位同意可以報銷私家車費(fèi)用嗎
單位同意可以報銷私家車費(fèi)用嗎,關(guān)于報銷的問題一直是各位會計們關(guān)注的,本文數(shù)豆子為大家整理了相關(guān)內(nèi)容,一起來看看。該員工只作為經(jīng)受人簽單,而且小編認(rèn)為如果實(shí)際是公司支出的費(fèi)用,
-
普通發(fā)票用記賬聯(lián)可以報銷嗎
普通發(fā)票用記賬聯(lián)可以報銷嗎,如果不太了解沒有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請大家參考。普通發(fā)票用記賬聯(lián)可以報銷嗎?答:增值稅普通發(fā)票在特定的條件下可以作為報銷、入
-
員工差旅加油費(fèi)都有哪些報銷制度
員工差旅加油費(fèi)都有哪些報銷制度,關(guān)于這個問題,一直是大家所關(guān)注的內(nèi)容,如果不太了解,也別著急,一起來看看數(shù)豆子為大家整理的相關(guān)知識吧。員工差旅加油費(fèi)都有哪些報銷制度答:第一
-
公司報銷差旅費(fèi)的會計分錄
公司報銷差旅費(fèi)的會計分錄怎噩夢做?報銷費(fèi)用是很多會計工作者比較頭疼的記賬分錄,首先這塊動用的庫存資金量比較大,老板很重視;其次,他應(yīng)該分在哪個會計分錄下也一直讓人費(fèi)解