稅控盤固定資產(chǎn)怎么計(jì)提
- 發(fā)表于:2021-04-13 15:28:10
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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稅控盤固定資產(chǎn)怎么計(jì)提,財(cái)務(wù)人員經(jīng)常會(huì)遇到此類問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
稅控盤固定資產(chǎn)怎么計(jì)提?
1、購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備5000元(含稅價(jià))
借:固定資產(chǎn)(或管理費(fèi)用等)
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入
2、支付稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入
增值稅稅控系統(tǒng)按多少年計(jì)提折舊?
答:增值稅稅控系統(tǒng)按3年計(jì)提折舊。
相關(guān)規(guī)定:
1、所稱"防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備"是指開票金稅卡、稅控IC卡及讀卡器;通用設(shè)備包括用于防偽稅控系統(tǒng)開具專用發(fā)票的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)。抵減金額歸屬為減征稅額
2、文件中陳述抵減增值稅的費(fèi)用,不屬于進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,而是作為增值稅的減征稅額。因此,納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí),對(duì)當(dāng)期可在增值稅應(yīng)納稅額中全額或部分抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào):增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人均應(yīng)將抵減金額填入相應(yīng)的《增值稅納稅申報(bào)表》中的"應(yīng)納稅額減征額"欄,本期應(yīng)納稅額不足抵減減征額部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
3、如企業(yè)購(gòu)置專用設(shè)備5000元(含稅價(jià))時(shí),借記"固定資產(chǎn)--稅控設(shè)備"5000元,貸記"銀行存款"5000元;抵減當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅時(shí),借記"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減征或已交稅額)"5000元,貸記"營(yíng)業(yè)外收入"5000元。
如企業(yè)支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)2000元時(shí),借記"管理費(fèi)用"2000元,貸記"銀行存款"2000元;抵減當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅額時(shí),借記"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減征或已交稅額)"2000元,貸記"營(yíng)業(yè)外收入"2000元。
4、該項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收入根據(jù)企業(yè)所得稅相關(guān)政策規(guī)定,視為財(cái)政性資金,按財(cái)稅[2008]151號(hào)文件和財(cái)稅[2011]70號(hào)文件規(guī)定處理。企業(yè)今后就該項(xiàng)固定資產(chǎn)按規(guī)定計(jì)提折舊時(shí),也應(yīng)按上述文件規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前扣除(相關(guān)費(fèi)用不得扣除)。 <<財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知>>財(cái)稅「2012」15號(hào)
綜上所述,關(guān)于稅控盤固定資產(chǎn)怎么計(jì)提的內(nèi)容就介紹完畢了。相信沒有經(jīng)驗(yàn)的會(huì)計(jì)新手們也都有了自己的收獲。財(cái)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)需要良好的心態(tài),專業(yè)的指導(dǎo)能夠?yàn)榇蠹以趯W(xué)習(xí)的道路上分憂解難,如果各位有任何會(huì)計(jì)專業(yè)上的問題想要了解,可以咨詢客服老師。
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