發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證后作廢報(bào)稅怎么報(bào)
- 發(fā)表于:2021-04-14 09:53:01
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證后作廢報(bào)稅怎么報(bào),財(cái)務(wù)人員經(jīng)常會(huì)遇到此類問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證后作廢報(bào)稅怎么報(bào)?
會(huì)計(jì)分錄做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,同時(shí)在申報(bào)增值稅的時(shí)候在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一欄填7264.96
借:庫存商品 /主營業(yè)務(wù)成本(如產(chǎn)品賣出) 7264.96
貸:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 7264.96
只要下次申報(bào)增值稅的時(shí)候,在申報(bào)表的附表二,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄目,填上7294.96這個(gè)金額,然后再申報(bào)繳稅就可以了。
一般納稅人可以采用哪些方式進(jìn)行填報(bào)?
為方便企業(yè)填報(bào),可根據(jù)實(shí)際情況采取下列方式填報(bào):
(1)一般納稅人企業(yè),在實(shí)際操作中也可以根據(jù)“增值稅納稅申報(bào)表”計(jì)算該指標(biāo),計(jì)算公式為:應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-免抵退貨物應(yīng)退稅額)。同時(shí)注意,計(jì)算該指標(biāo)時(shí)應(yīng)包括即征即退貨物及勞務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目。
(2)執(zhí)行簡易征收辦法的一般納稅人企業(yè),可根據(jù)“增值稅納稅申報(bào)表”中“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”填報(bào)該指標(biāo)。
(3)符合財(cái)稅部門規(guī)定的對(duì)某些產(chǎn)品實(shí)行稅額減征的一般納稅人企業(yè),在根據(jù)“增值稅納稅申報(bào)表”填報(bào)該指標(biāo)時(shí)還應(yīng)扣除“應(yīng)納稅額減征額”。
(4)小規(guī)模納稅人企業(yè),可根據(jù)“增值稅納稅申報(bào)表”中“本期實(shí)際應(yīng)納稅額”填報(bào)。
發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證后作廢報(bào)稅怎么報(bào)?綜合以上所述,其實(shí)企業(yè)的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證后作廢了,沒有關(guān)系的,我們可以將其在進(jìn)項(xiàng)稅那一欄進(jìn)行轉(zhuǎn)出,然后在下一次的申報(bào)時(shí)候可以在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅那欄將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。其實(shí)關(guān)于發(fā)票認(rèn)證后作廢報(bào)稅的問題在數(shù)豆子網(wǎng)上都有很多的資料介紹,大家可以一起來學(xué)習(xí)。
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