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小規(guī)模納稅人紅字發(fā)票怎么申報納稅,在會計行業(yè)經(jīng)常會遇到此類問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
小規(guī)模納稅人紅字發(fā)票怎么申報納稅
答:當(dāng)期開紅字發(fā)票后,用正數(shù)開票金額減去紅字發(fā)票后的余額納稅申報,如果為負(fù)數(shù)只能填寫為0申報,等下月開具正數(shù)發(fā)票再沖減,這就是小規(guī)模納稅人紅字發(fā)票納稅的方法。
小規(guī)模納稅人紅字發(fā)票怎么申報納稅?相關(guān)閱讀拓展:
小規(guī)模納稅人怎么在開票軟件上面開沖紅票?
一、增值稅普通發(fā)票
1。進(jìn)入開票系統(tǒng),點擊“發(fā)票管理---發(fā)票填開---增值稅普通發(fā)票填開”,點擊“確定”
2.進(jìn)入發(fā)票填開界面,上方點擊“紅字”按鈕
3.輸入需要紅沖的發(fā)票代碼和號碼,此處需要輸入2遍,點擊“下一步"
4.確認(rèn)票面信息是否正確,確認(rèn)之后正常打印在相對應(yīng)的發(fā)票上面即可。
二、增值稅專用發(fā)票
1。進(jìn)入開票系統(tǒng),點擊“發(fā)票管理”按鈕上方點擊‘紅字發(fā)票信息表’---‘紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開’,根據(jù)實際情況選擇“購方申請”或“銷方申請”(注:購方申請不需要填寫發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,銷方申請需要填寫),購方申請點擊“確定”銷方申請點擊“下一步”,根據(jù)提示進(jìn)入“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”界面,確認(rèn)票面信息或錄入票面信息(注:數(shù)量和金額為負(fù)數(shù),單價為正數(shù)),確認(rèn)完成點擊右上角“打印”,彈出窗口選擇“不打印”,再彈出窗口選擇“取消”。
2.在“發(fā)票管理”按鈕上方點擊‘紅字發(fā)票信息表’----‘紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出’進(jìn)入界面中單擊選擇對應(yīng)單號,點擊‘上傳’并“確定”,待“信息表描述”變?yōu)椤皩徍送ㄟ^”即可進(jìn)入“發(fā)票填開”界面進(jìn)行負(fù)數(shù)發(fā)票填開。
3.點擊“發(fā)票管理---發(fā)票填開---增值稅專用發(fā)票填開”,點擊“紅字---導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表“,鼠標(biāo)左鍵雙擊已審核通過的信息表編號,確認(rèn)票面信息是否正確,確認(rèn)之后正常打印在相對應(yīng)的發(fā)票上面即可。
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