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報稅系統(tǒng)如何導(dǎo)入數(shù)據(jù),關(guān)于這個內(nèi)容,數(shù)豆子整理如下資料。
報稅系統(tǒng)如何導(dǎo)入數(shù)據(jù)先填寫好個稅模塊,如果沒有模塊,先導(dǎo)出上月的數(shù)據(jù),再修改成本月的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)準備好后,點擊自然人稅收管理系統(tǒng)的綜合所得申報。
進入申報界面,點擊填寫。
點擊填寫后,界面彈出提示,點擊確定。
點擊確定后,選擇標準模板導(dǎo)入,再點擊導(dǎo)入。
點擊導(dǎo)入后,找到保存好的個稅工資模板,選擇后,點擊打開。
點擊打開后,系統(tǒng)會彈出導(dǎo)入的匹配關(guān)系,點擊下一步。
點擊下一步后,就導(dǎo)入成功了,界面會彈出信息正確的條件。
增值稅一般納稅人的申報流程增值稅一般納稅申報辦法 根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》及其實施細則、《中華人民共和國增值稅暫行條例》和《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。
一、凡增值稅一般納稅人(以下簡稱納稅人)均按本辦法進行納稅申報。
二、納稅人進行納稅申報必須實行電子信息采集。使用防偽稅控系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票的納稅人必須在抄報稅成功后,方可進行納稅申報。
三、納稅申報資料
(一)必報資料
1。《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》及其《增值稅納稅申報表附列資料(表一)、(表二)、(表三)、(表四)》;
2. 使用防偽稅控系統(tǒng)的納稅人,必須報送記錄當期納稅信息的IC卡(明細數(shù)據(jù)備份在軟盤上的納稅人,還須報送備份數(shù)據(jù)軟盤)、《增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)明細表》及《增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)明細表》;
3.《資產(chǎn)負債表》和《損益表》;
4.《成品油購銷存情況明細表》(發(fā)生成品油零售業(yè)務(wù)的納稅人填報);
5.主管稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的其他必報資料。
納稅申報實行電子信息采集的納稅人,除向主管稅務(wù)機關(guān)報送上述必報資料的電子數(shù)據(jù)外,還需報送紙介的《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》(主表及附表)。
(二)備查資料
1。 已開具的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票存根聯(lián);
2. 符合抵扣條件并且在本期申報抵扣的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián);
3. 海關(guān)進口貨物完稅憑證、運輸發(fā)票、購進農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票及購進廢舊物資普通發(fā)票的復(fù)印件;
4. 收購憑證的存根聯(lián)或報查聯(lián);
5. 代扣代繳稅款憑證存根聯(lián);
6. 主管稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的其他備查資料。
備查資料是否需要在當期報送,由各省級國家稅務(wù)局確定。
不管什么工作,熟能生巧,報稅也同樣如此,多操作幾次自然就清楚了,就比如報稅系統(tǒng)如何導(dǎo)入數(shù)據(jù)?數(shù)豆子小編就是從資深會計那里總結(jié)而來的實操經(jīng)驗,相信你只要多加學習和實踐,也一定能夠輕松應(yīng)對工作中的任何問題。
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