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營業(yè)賬簿印花稅怎么交?印花稅,是我國眾多稅種中的一種,很多小伙伴在工作中,可能對于印花稅不是很了解,通常情況下,只要在產(chǎn)生簽訂合同的過程中,是要繳納印花稅的。那么,對于營業(yè)賬簿繳納印花稅的規(guī)定,是很多小伙伴都很疑惑的事情。因此,營業(yè)賬簿印花稅什么時候繳納呢?
營業(yè)賬簿印花稅繳納的時間
當(dāng)年實收資本增加需繳納的營業(yè)賬簿印花稅,在次年第一季度申報,根據(jù)《江蘇省地方稅務(wù)局關(guān)于明確部分稅種納稅期限有關(guān)事項的公告》第四條印花稅中規(guī)定:納稅人記載資金的賬簿繳稅后,以后年度年初"實收資本"和"資本公積"的合計數(shù)較已繳稅兩個科目合計數(shù)增加的,應(yīng)于增加當(dāng)年的第一個季度內(nèi)繳納稅款,而年度增加的,是指年初出的去年的報表中增加的,應(yīng)當(dāng)在本年第一季度繳納,一年算一次,也就是說當(dāng)年實收資本增加需繳納的營業(yè)賬簿印花稅,在次年第一季度申報,如果公司在當(dāng)年2月份實收資本增資,當(dāng)年不需申報,在明年第一季度按增加總額一次性申報即可。
拓展內(nèi)容:
繳納以前年度印花稅的處理
按照《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》和權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,應(yīng)做如下分錄:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:銀行存款
因為是屬于以前年度的支出,不能計入當(dāng)年的期間費用,如果是當(dāng)年度當(dāng)期的計提,則做如下分錄:
借:營業(yè)稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅
按照《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》,印花稅計入"營業(yè)稅金及附加"科目,而《企業(yè)會計準(zhǔn)則》是計入"管理費用"科目,
以上就是關(guān)于營業(yè)賬簿印花稅怎么交的詳細(xì)介紹,希望對你有所幫助,更多與營業(yè)賬簿印花稅有關(guān)的內(nèi)容,請繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子會計網(wǎng)。
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