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發(fā)票沖紅是對(duì)之前開的發(fā)票有誤或因?yàn)槠渌蛐枰柚匦麻_具發(fā)票進(jìn)行賬目調(diào)整。
開票操作流程:
獲取稅局紅字發(fā)票通知單
銷售方需要申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票的,銷售方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單;銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后,通過(guò)紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單;銷售方收到通知單后在開票系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票;
當(dāng)購(gòu)買方需要開具紅字發(fā)票的,需要由購(gòu)買方去申請(qǐng),申請(qǐng)方法同上。只是需要將申請(qǐng)之后稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的通知單交與銷售方,讓銷售方開具紅字專用發(fā)票。
首先進(jìn)入開票系統(tǒng)-發(fā)票管理-發(fā)票填開,然后點(diǎn)擊"負(fù)數(shù)";
會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話框,要求輸入通知單號(hào),輸入稅務(wù)局發(fā)的紅字發(fā)票通知單上面的單號(hào),填寫好后點(diǎn)擊下一步;
然后填入需要紅沖的原始發(fā)票代碼、號(hào)碼,填好之后點(diǎn)擊下一步;
在彈出發(fā)票代碼號(hào)碼確認(rèn)界面,無(wú)誤后點(diǎn)擊確定,將自動(dòng)填入發(fā)票信息;
然后將發(fā)票信息填寫完全、確認(rèn)無(wú)誤拿著對(duì)應(yīng)的空白發(fā)票進(jìn)行打印即可完成本次發(fā)票的填開打印工作。
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政府補(bǔ)助資金怎么開發(fā)票
首先,開發(fā)票前需要了解一些開票規(guī)則。一般而言,企業(yè)通過(guò)如加盟/參會(huì)等方式獲得補(bǔ)助資金,緊接著需要將企業(yè)所擁有的開票資格、開票信息以及發(fā)票信息等完整的進(jìn)行保存。然后,依據(jù)
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咨詢費(fèi)發(fā)票稅點(diǎn)多少
會(huì)計(jì)行業(yè)中票據(jù)處理的工作內(nèi)容對(duì)于會(huì)計(jì)人員來(lái)說(shuō)雖然是比較基礎(chǔ)的知識(shí)點(diǎn),但也是需要各位會(huì)計(jì)人員全面整理學(xué)習(xí)的知識(shí)內(nèi)容,因?yàn)橹挥袑W(xué)好了相關(guān)基礎(chǔ)的知識(shí)內(nèi)容,才能在會(huì)計(jì)行業(yè)學(xué)習(xí)難度更高的知識(shí)
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發(fā)票未到貨已銷如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
已開票銷貨,但進(jìn)貨發(fā)票未到,進(jìn)貨物資應(yīng)暫估入帳,再按存貨發(fā)出核算方法,如加權(quán)平均成本計(jì)算已銷商品的銷售成本。具體賬務(wù)處理如下:
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