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以前年度的防偽稅控服務(wù)費能申報嗎 怎么填

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以前年度的防偽稅控服務(wù)費能申報嗎

答:購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入

申報納稅的時候是可以申報抵扣的,沒有限制時間抵扣。

稅控服務(wù)費全額抵扣怎么申報

防偽稅控服務(wù)費全額抵扣及稅控設(shè)備全額抵扣申報表填寫特別注意

防偽稅控設(shè)備金稅盤和報稅盤,還有一年的服務(wù)費,加起來的金額是可以全額抵扣的。一定要在確認(rèn)有銷項稅的那個月(6個月內(nèi)),拿上發(fā)票原件去稅局備案(原始發(fā)票,公章),備案之后不用在網(wǎng)上發(fā)票系統(tǒng)里認(rèn)證,在報稅的時候,備過案的金額就自動顯示在附表四里了。不要填增值稅申報表附表二。如果當(dāng)月進項稅大于銷項稅,沒有稅額,就不要備案。

一、購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:

借:管理費用,

貸:銀行存款,

同時,

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)(計入三級科目減免稅額,以前有說計入:應(yīng)交稅費-未交增值稅,金額為當(dāng)月申報減征額)

貸:營業(yè)外收入(計入營業(yè)外,減免額需交所得稅)

二、增值稅納稅申報表填寫注意需要填寫主表和附表四兩個地方,很多會計人員都會忘記填寫附表四,一定不要忘記哦:

1、根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財稅〔2012〕15號)第五條規(guī)定:“納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用以及技術(shù)維護費,應(yīng)按以下要求填報:增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應(yīng)納稅額減征額“。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄”應(yīng)納稅額“與第21欄”簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額“之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄”應(yīng)納稅額“與第21欄”簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額“之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減?!?/p>

2、根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第32號)規(guī)定,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用以及技術(shù)維護費,應(yīng)填報《增值稅納稅人申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。

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