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固定資產清理會計分錄怎么做?

發表于 : 2015-06-26 分類 : 會計實務
  問:固定資產清理會計分錄怎么做?
  答: 固定資產報廢處理的時候用到”固定資產清理“科目,
  一,先將固定資產轉入清理,借:固定資產清理
  累計折舊
  貸:固定資產
  二,發生處理變價收入,借:現金或銀行存款等
  貸:固定資產清理
  三,發生清理費用,借:固定資產清理
  貸:銀行存款等
  四,結轉固定資產清理損益,借:固定資產清理
  貸:營業外收入
  或借:營業外支出
  貸:固定資產清理


固定資產清理會計分錄

  固定資產清理會計分錄例題:2001年9月,江西亞泰工廠一座廠房由于遭臺風襲擊,不能繼續使用,決定予以報廢。該廠房賬面原值為400000元,已提折舊為140000元;報廢時的殘值變價收入為40000元,已存入銀行;清理過程中發生的清理費用為8060元,以銀行存款支付;由于該廠房已投保,經保險公司核準,決定給予亞泰工廠160000元的保險賠償,款項尚未收到;亞泰工廠適用的營業稅稅率為5%。請就以上資料作出會計處理。 財 軟聯 盟 http://fs119.net
  解答:江西亞泰工廠應進行如下賬務處理:
  (1)固定資產轉入清理:
  借:固定資產清理 260000
  累計折舊 140000
  貸:固定資產 40000
  (2)發生清理費用
  借:固定資產清理 8060
  貸:銀行存款 8060
  (3)取得變價收入
  借:銀行存款 40000
  貸:固定資產清理 40000
  (4)計算交納的營業稅
  應交納的營業稅=40000×5%=2000元
  借:固定資產清理 2000
  貸:應交稅金——應交營業稅 2000
  計算應收取的保險賠償
  借:其他應收款 160000
  貸:固定資產清理 160000
  結轉固定資產清理凈損益
  固定資產清理凈損失=260000+8060+2000-40000-160000=70060元
  借:營業外支出——非常損失 70060
  貸:固定資產清理 70060

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