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稅務代開專票沖紅需要怎么辦理,如果不太了解沒有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請大家參考。
稅務代開專票沖紅需要怎么辦理?
一、根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于修訂增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定的補充通知》(國稅發(fā)〔2007〕18號)第二條規(guī)定:"稅務機關(guān)為小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票需要開具紅字專用發(fā)票的,比照一般納稅人開具紅字專用發(fā)票的處理辦法,通知單第二聯(lián)交代開稅務機關(guān)。"
二、根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于印發(fā)〈稅務機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票管理辦法(試行)〉的通知》(國稅發(fā)〔2004〕153號)第十二條規(guī)定:"代開專用發(fā)票遇有填寫錯誤、銷貨退回或銷售折讓等情形的按照專用發(fā)票有關(guān)規(guī)定處理。稅務機關(guān)代開專用發(fā)票時填寫有誤的,應及時在防偽稅控代開票系統(tǒng)中作廢重新開具,代開專用發(fā)票后發(fā)生退票的稅務機關(guān)應按照增值稅一般納稅人作廢或開具負數(shù)專用發(fā)票的有關(guān)規(guī)定進行處理。對需要重新開票的稅務機關(guān)應同時進行新開票稅額與原開票稅額的清算多退少補;對無需重新開票的按有關(guān)規(guī)定退還增值稅納稅人已繳的稅款或抵頂下期正常申報稅款。"
現(xiàn)需申請代開紅字發(fā)票,請問需攜帶什么資料到柜臺申請呢?
上述情況,你司應向主管稅務機關(guān)申請開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單,再憑通知單到代開發(fā)票柜臺開具紅字發(fā)票。申請紅字發(fā)票通知單需要的資料如下:
一、納稅人應提供主表、份數(shù)
《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》,2份
二、納稅人應提供資料
1。 與《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》對應的藍字發(fā)票。
2。因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的,銷售方須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)向稅務機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》,并在《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息,同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料,稅務機關(guān)審核確認后出具通知單。
三、稅務機關(guān)承諾時限
提供資料完整、填寫內(nèi)容準確、各項手續(xù)齊全,符合條件的2個工作日內(nèi)辦結(jié)。
四、辦理部門
主管稅務機關(guān)辦稅服務廳辦理
以上就是關(guān)于稅務代開專票沖紅需要怎么辦理的相關(guān)內(nèi)容,希望本文對你有所幫助,更多與稅務有關(guān)的文章,請繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子。
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