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被銀行退回的匯款如何做賬,做賬時(shí),各位會(huì)計(jì)會(huì)遇到各種問(wèn)題,數(shù)豆子為大家整理了相關(guān)內(nèi)容,一起來(lái)看看。
被銀行退回的匯款如何做賬?
如果不重新匯出的話,做原分錄紅字即可;
借:應(yīng)付賬款 紅字
貸:銀行存款 紅字
如果要重新匯出的話;那么
借:銀行存款 退回金額 貸:銀行存款 重新匯出金額
銀行轉(zhuǎn)賬支付原材料貨款,由于帳號(hào)錯(cuò)誤,款退回,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)怎么編?
1、通過(guò)開(kāi)戶行轉(zhuǎn)賬,如因賬號(hào)或戶名書(shū)寫(xiě)有誤而退回的,一般情況下,銀行會(huì)出具相關(guān)轉(zhuǎn)賬及退回所涉單據(jù)(銀行回單),那么,企業(yè)則應(yīng)按照單據(jù)如實(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;
2、對(duì)于轉(zhuǎn)賬支付的單據(jù),應(yīng)借記應(yīng)付賬款,貸記銀行存款;
3、對(duì)于退回的單據(jù),則借記銀行存款,貸記應(yīng)付賬款;
4、一般,對(duì)于此類性質(zhì)業(yè)務(wù),也可通過(guò)一個(gè)往來(lái)賬過(guò)渡科目(如其他應(yīng)收或其他應(yīng)付)來(lái)替代應(yīng)付賬款科目,以免混亂應(yīng)付賬款科目記載的內(nèi)容。
以上就是關(guān)于被銀行退回的匯款如何做賬的詳細(xì)介紹,更多與做賬有關(guān)的內(nèi)容,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子,希望本文對(duì)你有所幫助。
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年底做賬需要都沖銷暫估入賬嗎?
但是,這種暫估入賬會(huì)對(duì)賬目造成一定的影響,因此需要及時(shí)加以沖銷。沖銷的具體方法是在資產(chǎn)負(fù)債表或利潤(rùn)表中設(shè)立相應(yīng)的沖銷科目,將暫估入賬轉(zhuǎn)入該科目中,再將其與相應(yīng)的支出發(fā)生
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減免稅怎么做賬務(wù)處理(增值稅減免賬務(wù)處理)
增值稅減免賬務(wù)處理怎么做是會(huì)計(jì)工作中的常見(jiàn)問(wèn)題,增值稅是一種價(jià)外稅,征收范圍涉及銷售貨物、修理修配勞務(wù)等。增值稅屬于價(jià)外稅,取得收款的時(shí)候,為了能夠正確核算業(yè)務(wù)收入,應(yīng)當(dāng)將
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出納人員如何做賬
除此之外,出納還有其他的工作,例如管理支票、開(kāi)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等,公司的公司財(cái)務(wù)專用章、負(fù)責(zé)人的私章都是由出納保管的。有些公司的出納,還需要將收到的款項(xiàng),例如別人付來(lái)的轉(zhuǎn)賬支票等
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計(jì)提盈余公積怎么做賬務(wù)處理
今天小編要跟大家分享的文章是關(guān)于計(jì)提盈余公積的賬務(wù)處理的做法。相信很多剛剛從事會(huì)計(jì)相關(guān)工作的小伙伴們對(duì)此還不是很了解,所謂的盈余公積,就是每到年末企業(yè)都會(huì)按照相關(guān)的規(guī)定,從凈利潤(rùn)中
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什么是預(yù)提費(fèi)用(預(yù)提費(fèi)用如何做賬)
預(yù)提費(fèi)用是指企業(yè)從成本費(fèi)用中預(yù)先列支但尚未實(shí)際支付的各項(xiàng)費(fèi)用,如銀行借款的利息費(fèi)用、預(yù)提的固定資產(chǎn)`修理費(fèi)用、租金和保險(xiǎn)費(fèi)等。1、預(yù)提費(fèi)用有貸方余額,是已預(yù)提,但還沒(méi)有支付。預(yù)提費(fèi)
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通行費(fèi)電子發(fā)票怎么做賬
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