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月底扣除職工伙食費(fèi)怎么做賬務(wù)處理,做賬時(shí),各位會(huì)計(jì)會(huì)遇到各種問題,數(shù)豆子為大家整理了相關(guān)內(nèi)容,一起來看看。
月底扣除職工伙食費(fèi)怎么做賬務(wù)處理?
答:根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度,相關(guān)會(huì)計(jì)分錄如下:
1。計(jì)提工資(即:結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付工資):
借:生產(chǎn)成本(生產(chǎn)工人工資)
借:制造費(fèi)用(生產(chǎn)車間人員工資)
借:營業(yè)費(fèi)用(銷售機(jī)構(gòu)人員工資)
借:管理費(fèi)用(行政職能部門人員工資)
借:應(yīng)付福利費(fèi)(企業(yè)福利設(shè)施人員工資)
借:在建工程(企業(yè)自建工程項(xiàng)目人員工資)
貸:應(yīng)付職工薪酬
2.結(jié)轉(zhuǎn)工資代扣款:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款
貸:應(yīng)交稅金----應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:。。。。。。。。
題中所提到的代扣的伙食費(fèi)、押金等問題,也在此核算。如果食堂單獨(dú)核算的,那么,你可以貸記“其他應(yīng)付款”中的“應(yīng)付伙食費(fèi)”或其他相關(guān)明細(xì)科目;如果食堂不是獨(dú)立核算,而是在企業(yè)帳務(wù)中核算的,則應(yīng)當(dāng)貸記“應(yīng)付福利費(fèi)----伙食費(fèi)”科目。至于代扣的押金,應(yīng)當(dāng)貸記“其他應(yīng)付款----應(yīng)付暫收**押金”科目。
3.發(fā)放工資:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:現(xiàn)金 或 銀行存款
好了,月底扣除職工伙食費(fèi)怎么做賬務(wù)處理?各位是否都明白怎么做賬了呢?如果你們還有其他的沒有解決的會(huì)計(jì)問題,都可以來向我們的老會(huì)計(jì)答疑咨詢哦!
以上就是關(guān)于月底扣除職工伙食費(fèi)怎么做賬務(wù)處理的詳細(xì)介紹,更多與做賬有關(guān)的內(nèi)容,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子,希望本文對(duì)你有所幫助。
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