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增值稅發(fā)票的稅率如何計(jì)算,最近很多小伙伴關(guān)注這個(gè)問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
增值稅發(fā)票的稅率如何計(jì)算?
1。金額(含稅)/1.17=金額(不含稅)*0.17=稅額。
2.稅額/0.17=金額(不含稅)*1.17=金額(含稅)
相關(guān)案例:
問:本月我司開具17%銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票含稅金額為:30000元。本月需要3%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要多少金額?(因供應(yīng)商開具17%發(fā)票有限,3%增值稅專用發(fā)票也可以抵扣)。請(qǐng)教各位大俠,并附上核算工式。萬分感謝!!!
補(bǔ)充一下。只是需要少量的3%增值稅專用發(fā)票,沒有全部都要3%的增值稅專用發(fā)票。
再補(bǔ)充一下吧,現(xiàn)在開出30000元的銷項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)有了18000元的17%進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,剩下需要多少3%的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票呢?
答:增值稅是按照不同稅率的貨物來抵扣的。征稅是17%的貨物,那么只能是抵扣按照17%征稅的貨物的增值稅。3%的票只能作為征稅3%的貨物的增值稅。
根據(jù)提問的例子得出的結(jié)算答案:
30000/(1+17%)*17%=4358.974359.
如果要3%的進(jìn)項(xiàng)稅票的話,那就是含稅金額[4359/0.03]*1。03=149659.
拓展:
小規(guī)模納稅人
應(yīng)納稅額=銷售額×征收率。
銷售額=含稅銷售額÷(1+征收率)。
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