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增值稅抵扣怎么做賬?

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  增值稅抵扣怎么做賬?不管是普票還是專票的增值稅都是三聯(lián)的,因此很多人不知道這個抵扣聯(lián)的問題怎么做,下面小編為大家介紹增值稅的抵扣聯(lián)的做賬問題。

  增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)如何做帳?

  1、取得增值稅專用發(fā)票,抵扣后,會計分錄如下:

  借:管理費用/原材料等

  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅(發(fā)票認證后確認進項稅可抵扣)

  銀行存款/現(xiàn)金

  2、發(fā)票抵扣的意思是用發(fā)票上所載的稅額來抵減應(yīng)交稅額,這種情況基本只發(fā)生在“增值稅”這個稅種上。就是用購入增值稅應(yīng)稅商品所繳納的“增值稅進項稅額”來抵減賣出增值稅應(yīng)稅商品的“增值稅銷項稅額”。

  不能抵扣的增值稅專用發(fā)票該如何做賬?

  增值稅專用發(fā)票已認證但不能抵扣的話,可以直接將增值稅放到采購成本里面去,構(gòu)成購入資產(chǎn)或者支付費用的成本。比如購入固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)就直接購入相關(guān)的原值,如果是支付運費或者修理費等,就將增值稅都放到費用里面去。

  增值稅發(fā)票未抵扣怎么記賬?

  如果增值稅專用發(fā)票還有認證期內(nèi),當月沒有認證的話是沒有什么關(guān)系的,該專用發(fā)票可以有效期內(nèi)認證的。

  當月未認證的發(fā)票的會計分錄:

  借:原材料/庫存商品

  應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額

  貸:銀行存款

  發(fā)票在下個月認證了的會計分錄:

  借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額

  貸:應(yīng)交稅費--待抵扣認證稅金

  增值稅專用發(fā)票已認證但不抵扣如何做賬?

  增值稅專用發(fā)票已認證但不抵扣的話,可以直接將增值稅放到采購成本里面去,構(gòu)成購入資產(chǎn)或者支付費用的成本。比如購入固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)就直接購入相關(guān)的原值,如果是支付運費或者修理費等,就將增值稅都放到費用里面去。

  增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額作為計稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。從計稅原理上說,增值稅是對商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多個環(huán)節(jié)的新增價值或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅。實行價外稅,也就是由消費者負擔,有增值才征稅沒增值不征稅。

  以上就是關(guān)于增值稅抵扣怎么做賬的詳細介紹,希望本文對你有所幫助,更多與增值稅有關(guān)的內(nèi)容,請繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子會計網(wǎng)。
 
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