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公司沖銷費(fèi)用憑證怎么做賬?
答:沖銷本年發(fā)生的管理費(fèi)用應(yīng)做"管理費(fèi)用"的借方紅字,沖減當(dāng)期損益。
規(guī)范的做法是:
借:管理費(fèi)用--上繳管理費(fèi)
貸:現(xiàn)金或銀行存款
沖銷貨款怎么做會(huì)計(jì)分錄?
1、用對(duì)方的貨來(lái)沖銷貸款,就通過(guò)往來(lái)科目進(jìn)行結(jié)算,具體如下:
借:原材料等(根據(jù)具體的貨物決定)
貸:應(yīng)付帳款或應(yīng)收帳款(根據(jù)你單位前期將該單位的往來(lái)掛帳科目)
2、退貨沖減:
借:應(yīng)收帳款-某單位****元(紅字)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-某產(chǎn)品****元(紅字)
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅****元(紅字)(一般納稅人用,前提要有對(duì)方稅務(wù)部門出具的退貨證明,用以開具紅字發(fā)票)
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