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差額征稅發(fā)票可以入成本嗎

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差額征稅發(fā)票可以入成本嗎

答:企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時(shí),按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額,借記"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項(xiàng)稅額)"科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記"主營業(yè)務(wù)成本"等科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,貸記"銀行存款"、"應(yīng)付賬款"等科目。

對(duì)于期末一次性進(jìn)行賬務(wù)處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當(dāng)期允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額,借記"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項(xiàng)稅額)"科目,貸記"主營業(yè)務(wù)成本"等科目。

收到差額征收的發(fā)票,應(yīng)該按照發(fā)票上的金額和稅額做賬。因?yàn)椴铑~征稅,你應(yīng)該按照發(fā)票上的金額和稅額支付的,只是稅額是按照差額計(jì)算的。

什么是差額征稅?怎樣計(jì)算?

差額征稅是指營業(yè)稅項(xiàng)目,有營業(yè)稅差額征稅和增值稅差額征稅兩種。

營業(yè)稅差額征稅是指納稅人在中華人民共和國境內(nèi)提供營業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或銷售不動(dòng)產(chǎn)時(shí),以收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用減去規(guī)定可扣除的支付款項(xiàng)后的余額為計(jì)稅營業(yè)額。

增值稅差額征稅指納稅人采用購進(jìn)扣稅法計(jì)算應(yīng)納增值稅。即應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額,正數(shù)交稅,零或負(fù)數(shù)不交稅。

差額征稅的計(jì)算方法:

應(yīng)納增值稅額=計(jì)稅銷售額×應(yīng)稅服務(wù)適用的增值稅稅率或征收率

計(jì)稅銷售額=(取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付給其他單位或個(gè)人的含稅價(jià)款)÷(1+對(duì)應(yīng)征稅應(yīng)稅服務(wù)適用的增值稅稅率或征收率)。

以上詳細(xì)介紹了差額征稅發(fā)票可以入成本嗎,也介紹了什么是差額征稅,怎么計(jì)算。作為一名一般納稅人單位的財(cái)務(wù)人員,一定要非常清楚,差額征稅發(fā)票是可以入成本的。每一個(gè)會(huì)計(jì)人員都需要面對(duì)變化多端的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),這些會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)需要會(huì)計(jì)人員及時(shí)處理,會(huì)計(jì)人員需要不斷學(xué)習(xí),最好是到本平臺(tái)學(xué)習(xí)。

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