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小規(guī)模納稅人研發(fā)費用怎么加計扣除,首先要看是不是符合條件,根據(jù)相關(guān)的稅率計算扣除就可以了。如果不太了解沒有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請大家參考。
小規(guī)模納稅人研發(fā)費用怎么加計扣除
答:查賬征收的小規(guī)模納稅人,研發(fā)支出能加計扣除。
根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于完善研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策的通知》(財稅〔2015〕119號)第五條第1項規(guī)定,本通知適用于會計核算健全、實行查賬征收并能夠準確歸集研發(fā)費用的居民企業(yè)。
因此,無論高新技術(shù)企業(yè)還是其他企業(yè),只要實行查賬征收的居民企業(yè),符合財稅〔2015〕119號對研究開發(fā)費稅前扣除的其他限定性規(guī)定,就可以享受研發(fā)費用加計扣除的稅收優(yōu)惠。
舉例:某科技型企業(yè)上一年的稅前利潤是200萬,用于研發(fā)的費用是100萬。問:該企業(yè)做加計扣除前后所需要繳納的企業(yè)所得稅為多少?
解:
設(shè)企業(yè)做加計扣除前需要繳納的企業(yè)所得稅為A;企業(yè)做加計扣除后需要繳納的企業(yè)所得稅為B。
第一種:加計扣除前
根據(jù)公示:A=利潤*稅率
推出:A=200*25%=50萬
解析:這50萬元,即為該企業(yè)上一年所需要繳納的企業(yè)所得稅。
第二種:加計扣除后
因研發(fā)費加計扣除占比例的50%
推出公示:B=(利潤-研發(fā)費用*50%)*稅率
推出:B=(200-100*50%)*25%
=(200-50)*25%
=37。5萬
解析:這37。5萬元,即為該企業(yè)在做加計扣除之后,上一年所需要繳納的企業(yè)所得稅。
企業(yè)研發(fā)費用加計扣除適用的范圍
答:研發(fā)費用稅前扣除適用于財務(wù)核算健全并能準確歸集研發(fā)費用的居民企業(yè)。以下三類企業(yè)不能享受加計扣除:
一是非居民企業(yè)。
二是核定征收企業(yè)。
三是財務(wù)核算不健全,不能準確歸集研究開發(fā)費用的企業(yè)
企業(yè)的研究開發(fā)活動可享受加計扣除。企業(yè)研究開發(fā)活動是指企業(yè)為獲得科學(xué)與技術(shù)(不包括人文、社會科學(xué))新知識,創(chuàng)造性運用科學(xué)技術(shù)新知識,或?qū)嵸|(zhì)性改進技術(shù)、工藝、產(chǎn)品(服務(wù))而持續(xù)進行的具有明確目標的研究開發(fā)活動。根據(jù)該定義,企業(yè)研究開發(fā)活動應(yīng)同時滿足三個條件:一是具有創(chuàng)新性,對本地區(qū)相關(guān)行業(yè)的技術(shù)、工藝具有推動作用;二是具有價值性,企業(yè)通過研發(fā)活動在技術(shù)、工藝、產(chǎn)品(服務(wù))方面的創(chuàng)新取得了有價值的成果;三是符合目錄,即國稅發(fā)〔2008〕116 號文第四條規(guī)定,企業(yè)從事的研發(fā)活動必須符《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》和國家發(fā)改委等部門公布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南(2007 年度)》。
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