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內部審計監督發揮的作用

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內部審計像人體的白細胞,在肌體內部建立自我完善、健康發展的免疫機制。內部審計在促進重大經濟決策、防范風險、防止損失浪費、規范財務管理、加強內控制度建設、促進廉政建設等方面發揮了積極作用。

(一)、是有助于查錯防弊,進一步規范內部財務管理。近年來,財政對行政事業單位實行收支兩條線管理、部門預算管理、國庫集中支付管理、政府采購管理等一系列管理,給行政事業單位的財權上了一道道“緊箍咒”,通過進行有效的內部審計,能夠發現經濟活動中存在的錯誤,確保入賬資料真實、準確、及時、合理、合法,從而進一步規范單位內部財務管理。

(二)、是有助于保障國有資產安全,有效防止國有資產流失。在行政事業單位中,一直以來都存在著不規范的利用國有資產出租、投資行為,導致國有資產收益流失,通過內部審計,能夠對資產狀況做到心中有數,提高資產的使用效率,確保國有資產的保值增值,有效防止國有資產流失。

(三)、是有利于建立健全內部控制制度,推動各單位廉政建設。目前,部分單位內部控制制度不健全、作用不明顯,影響了工作效率和效果。通過加強內部審計,可以監督單位內控制度是否健全、是否執行,發現內控薄弱環節,幫助單位營造控制環境,成為內部控制過程設計顧問。四是有利于提高資金使用效益。財政資金效益不高一直是困擾行政事業單位的一個普遍問題。通過對單位經費使用情況的檢查和分析,可以及時發現資金使用中不合理現象,促使各單位加強資金管理,單位節約開支,提高資金使用效益。

內部審計是企業內部控制體系的重要組成部分,隨著企業規模的擴大及經營管理的日益復雜化,建立獨立的、專業化的內部審計已成為現代企業實現組織目標的重要保證。為此,必須隨管理技術與手段的深化而拓展內部審計的工作范圍,完善其組織結構與監督程序,以健全國有企業內部審計監督控制體系。

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