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寧夏銀川會計培訓班

發表于:2022-01-06 18:46:31 分類:會計實操培訓

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本月進項大于銷項怎么做分錄

借:應交稅金--未交增值稅

貸:應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅)

如果有應交未交增值稅,

借:應交稅金--應交增值稅(轉出未交增值稅)

貸:應交稅金--未交增值稅

“應交稅金--應交增值稅”科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。

賬務處理是指從審核原始憑證、編制記賬憑證開始,通過記賬、對賬、結賬等一系列會計處理,到編制出會計報表的過程。

《中華人民共和國稅收征收管理法》第二十五條對如何納稅申報有明確規定:“納稅人必須依照法律、行政法規規定或者稅務機關依照法律、行政法規的規定確定的申報期限、申報內容如實辦理納稅申報,報送納稅申報表、財務會計報表以及稅務機關根據實際需要要求納稅人報送的其他納稅資料。

一般納稅人第一個月進項大于銷項怎么做賬

1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。

2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。

3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費—應交增值稅—未交增值稅。

4、實際交納時借:應交稅費—應交增值稅—未交增值稅貸:銀行存款。

本月進項大于銷項怎么做分錄?以上就是針對這個問題做出的解答,希望對大家有所幫助。進項大于銷項,就留待下月抵扣。不需要繳納增值稅。在增值稅納稅申報表附表一附表二中按實際銷售金額和稅額、進項金額和稅額填寫即可。

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